英国电商行业发达,是欧洲重要的经济市场,很多中国卖家选择在英国开展跨境电商业务。那么,就不得不了解英国VAT的注册以及申报的要求和情形。另外,不管是开店铺还是注册公司,都需要有银行账户进行收付款。下面我们来了解英国VAT注册、申报和英国银行开户的知识。
英国VAT注册的重要性
先来说一下英国VAT注册的重要性,如果不注册英国VAT会发生以下后果:
1、无法享受进口增值税退税:
若没有VAT号,则出口货物时无法享受进口增值税退税,在交易时无法提供有效的VAT发票。
留意:不可借用他人的或无效的VAT税号,纳税人可能因此承担货物被扣无法清关等风险。
2、电商平台对中国卖家的要求:
现阶段英国税局对于中国卖家的VAT税号稽查较为严厉,亚马逊等诸多电商平台也在逐步要求卖家提交VAT税号。
若卖家没有绑定英国VAT税号,将会被电商平台移除销售权限、冻结、封号和关店等,甚至可能取消海外仓权限,无法在电商平台发表任何国家的海外仓商品。
申请英国VAT税号需要预备的材料如下:
1、国内公司的营业执照或香港公司的CI和BR或英国公司的注册证书扫描件。
2、法人身份证签名复印件。
3、有效的法人地址证明,请提供含法人名字和地址的银行账单/税单/水电账单,其中一份即可。
4、请法人至少提供以下任意两项的签名复印件:护照,户口本(本人页),驾驶证,结婚证,房产证,未婚证,出身证明,房屋租赁合同。
英国VTA注册过程:
1、非英国注册公司或个人以及英国当地的个人或者公司都可以办理,一般中国卖家主要是以非英国注册公司或个人名义办理,如果是英国当地个人/公司需要提供个人信息以及NI号码。
2、申请注册英国VAT最快时间是申请第二天就可以申请成功,一般情形在3到10个工作日就可以查询结果,具体情形得看HMRC(英国税务局)的工作进度以及你材料提交的完全度。
依照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情形的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(ImportVAT)和销售税(SalesVAT)。
季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不发生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。
如果VAT税务主体在英国当地发生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣资料。
对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确应用自己的VAT税号清关缴税。
如果想要在英国开一个商业账户,申请人需要满足以下几个条件能力申请:
1、年满18周岁。
2、公司在英国注册。
3.公司组织构造为:有限责任公司、合伙人公司或个体经营者。
开户过程如下:
1、预备开户文件清单,协助客人按开户行要求提交相关文件。
2、预备银行开户申请书。
3、预备网上银行开户申请书。
4、回复开户行相关问题并协助预备补充资料。
5、提供英国联系地址。
另外,在英国注册公司经营活动的话,那么还需要遵守英国的法律法规,一年需要进行一次年审和报税的工作,如果没有在英国本土开展活动那么公司可以零申报,若有开展经济活动,那么就需要如实进行报税的工作。
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