你了解香港公司所得税申报的关键时间吗?

CHANHAICHANHAI2025年12月28日
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你有没有发现,最近身边不少朋友都在聊香港公司的事?尤其是那些做外贸、跨境电商或者想拓展海外业务的老板们,纷纷把目光投向了香港。毕竟,香港税制简单、税率低,营商环境又成熟,确实挺有吸引力。但话说回来,注册公司容易,合规经营可没那么简单,特别是税务申报这块,一不小心就可能踩坑。我们现在就来聊聊一个关键问题香港公司所得税申报的重要时间节点,这可是每年都要面对的“必修课”。

香港公司利得税:不是所有收入都交税

你了解香港公司所得税申报的关键时间吗?

首先得搞清楚一点:香港实行的是地域来源征税原则。小结,只有源自香港的利润才需要缴纳利得税。比如你在内地做生意赚的钱,只要没有通过香港公司实际运营,通常就不属于征税范围。但这不代表你可以不报税哪怕公司没盈利,也必须按时提交报税表。

香港的税务年度是从每年4月1日到次年3月31日,而税务局(IRD)一般会在每年4月初开始陆续发出利得税报税表。收到表格后,公司就必须在规定时间内完成填报和递交。

报税时间线:记住这两个关键节点

别以为报税可以拖到最后,香港税务局对时间节点卡得很严。这里有两个最重要的时间点,一定要记牢:

第一个是“报税表发出日”后的1个月内。

这是新成立公司的“首张报税表”的截止日期。很多初创企业容易忽略这一点,觉得刚开业没业务就不用管,结果逾期被罚款。实际上,哪怕公司还没开始运营,只要收到了报税表,就必须在一个月内回复。如果暂时没有审计报告,也可以先提交暂缴利得税或申请延期。

第二个是常规公司的“3个月期限”。

对于已经运营一年以上的公司,税务局通常给予3个月的时间来提交报税表。比如2026年4月1日收到报税表,最晚要在7月1日前交上去。这个时间相对宽松一些,但也别掉以轻心,尤其是需要做账、审计的情况下,3个月其实挺紧张的。

提醒一下,从2026年起,香港税务局深入推广电子报税服务,鼓励企业通过“税务易”(eTAX)平台在线提交文件。不仅速度快,还能自动记录提交时间,避免因邮寄延误导致的争议。

审计与做账:别等到最后一刻

别以为报税就是填个表,其实背后的工作量不小。香港公司报税前必须完成财务报表编制和核数师审计(除非符合豁免条件)。尤其是营业额超过一定规模的公司,必须由持牌会计师出具审计报告,否则税务局有权拒绝受理。

所以建议提前至少两个月启动做账流程。比如你的财政年度在3月31日结束,那最好5月就开始整理票据、核对银行流水,6月完成审计,7月前就能安心报税。这样既留出应对突发问题的时间,也能避免临时找会计师手忙脚乱加价的情况。

延期申请可行吗?有条件!

如果你实在赶不上 deadline,能不能申请延期?答案是:可以,但有条件。

根据最新政策,有限公司只要满足以下任一条件,就可以自动获得延期至8个月(从报税表发出日起算):

是首间报税的公司;

使用标准会计期间(即每年3月31日为结账日);

没有拖欠以往税款或未提交过往报税表。

举个例子:一家公司在2026年4月收到首张报税表,原本应在5月前提交,但如果符合条件,系统会自动将其截止日延至同年12月。不过要注意,这只是提交期限延长,不代表税款可以晚交暂缴税仍需按原计划支付。

合规不止是避罚,更是长远发展的基础

最后想说的是,按时申报利得税不只是为了应付差事。良好的税务合规记录,直接影响公司未来融资、开户甚至上市计划。现在很多国际银行对香港公司的审计报告和报税状态查得很严,一旦发现历史遗漏,轻则账户冻结,重则终止合作。

而且随着CRS(共同申报准则)在全球范围内推进,税务信息交换越来越透明。藏不住、也躲不掉,不如踏踏实实做好每一笔账。

所以啊,别再把报税当成年底才想起来的“应急任务”。把它当作公司运营的一部分,定期梳理、提前准备,才能真正享受香港低税环境带来的红利。毕竟,省下的不仅是罚款,更是未来的可能性。

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