对于英国跨境电商卖家来说,申请英国VAT递延是跨境贸易中重要的一部分,能够为卖家提供了财务上的方便,有效应对现金流压力。
1、现金流优化:VAT递延申报能够帮助纳税人避免在收到付款之前便支付增值税,从而大大减轻了现金流压力。
2、资金利用更高效:通过延迟支付增值税,纳税人可以更加灵巧地运用资金,投资于其他领域,提高进一步企业的经济效益。
VAT递延申报的操作过程主要包含三个程序:
1、提出申请:纳税人需向税务机关提交申请,明白表达递延缴纳增值税的意愿。
2、期待审批:税务机关会对纳税人的申请进行审核,并在合理时间内给出审批结果。
3、按同意结果操作:一旦申请获得同意,纳税人便可以依照同意的结果,在收到增值税付款后再进行缴纳。
不少卖家申请英国VAT递延时被告诉由于地址问题不可以申请英国Vat递延。目前,英国税局和海关都在同步核查发觉卖家VAT地址,如果显示的是HMREVENUEANDCUSTOMSRUBYHOUSE8RUBYPLACEABERDEENAB101ZPGB将无法享受这一有利政策。因为该地址是英国海关税局的地址,在该地址的公司都非本土公司,不具备申请VAT递延的资历。
即,当英国VAT税号注册地址为HMRC地址时,是不允许做VAT递延。
另外,在申请VAT递延申报时,卖家还应留意以下几点:
1、资料预备充分:确保提交的申请资料完全、精确,以加快审批进程。
2、了解操作过程:对VAT递延申报的操作过程有清晰的认识,确保在申请流程中不涌现错误或遗漏。
3、关注审批结果:及时关注审批结果,确保权益不受伤害。如有异议,及时与税务机关交流并追求解决计划。
总之,如果卖家选择了增值税VAT递延,就无需再支付进口VAT,每个月季度申报的时候,及时把递延进口文件给税代提交申报即可,从而实现一抵一消,无需现金支付。这样就会减少卖家资金占用,后续也不再涉及进口增值税问题,对卖家来说都是好事。
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客户评论
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