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英国VAT注册后,卖家如何操作英国VAT清关递延?

CHANHAICHANHAI2024年10月10日
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业务资料编号:98072
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什么是清关递延

英国VAT注册后,卖家如何操作英国VAT清关递延?

英国卖家注册英国VAT之后,要如何申报缴纳VAT呢?亚马逊平台代扣代缴VAT之后,进口VAT该怎么办,还能够抵扣吗?清关递延了解一下。什么是VAT清关递延?卖家们又该如何操作呢?

清关递延:PostponeVATAccounting(简称PVA),在英国新规实行后,卖家小伙伴们进口货物到英国的时候,可以选择PVA的方法,在进口环节不需要缴纳进口VAT,而只需要税代在帮你们申报VAT的时候把这部分递延数据申报给税局即可,全部环节都不需要缴纳进口VAT,但关税仍然是在清关环节缴纳。

卖家怎么操作清关递延

卖家申请VAT清关递延不需要提供什么资质,走繁琐的过程,只需要把你的VAT号、EORI号以及公司名称等基础信息提供应货代/清关行即可,更加不需要提供税代的信息,但需要留意一个重点,如果需要清关递延,则不可以享受低税率。

物流公司帮助客户清关的时候,有2种申报系统:

1.Chief系统,在Box8(HeaderConsignee)填写卖家的英国EORI号,在Box44h(RegisteredConsignee填写卖家的VAT号),在Box47e的增值税B00选择MOP付款方法为“G”

2.CDS系统,在数据元素标题填写卖家VAT号即可。

和以往一样,货物清关后,也会拿到C88清关票据,在C88的尾部,ENTRYREVENUETOTALS里,税务类型Taxtype增值税B00的付款方法MOP为“G”,则代表申请了进口VAT递延。

税代帮助卖家申报VAT清关递延:

除了C88上有VAT递延的数据,还可以在HMRC网站上下载一份按月汇总的PostponeedimportVATstatements,上面会显示精确的递延数据,税代小伙伴们可以依据这份报表帮卖家申报VAT递延数据。

虽然大部分的线上订单已被平台代扣代缴,但平台并不会为卖家申报VAT,所有订单仍需要卖家自行申报给HMRC,而且还有部分的线上订单不由平台代扣代缴却需要卖家自行申报缴税,进口VAT递延的数据申报也不容马虎,必需和清关数据坚持一致,否则也可能会引起税务问题。

申请PVA需要提供的材料

一般来说,货代方会要求以下材料:

1、VAT有效记录;

2、清关委托书(委托书模版由货代提供);

3、VAT注册信息表。

需要留意的是,如果在同一个货代公司连续发货,则货代公司会默认您将一直应用增值税递延政策。所以,卖家如果改换货代公司,需要提前告诉对方。

英国VAT税改之后,很多规则也有所转变,新手卖家需要了解最新的VAT税务动态,如何申报缴纳都要了解了解。

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